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連接器及屏蔽罩研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)徠木股份發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:徠木股份官網(wǎng) ? 作者:徠木股份官網(wǎng) ? 2022-05-10 11:08 ? 次閱讀

連接器及屏蔽罩研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)徠木股份發(fā)布2021年報

上海徠木電子股份有限公司

,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上年
同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 685,544,158.48 529,450,282.53 29.48 465,004,694.74
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
47,724,881.37 42,883,094.47 11.29 42,306,043.65
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

45,056,306.06

40,628,684.21

10.90

36,384,819.88
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
115,600,179.22 113,676,892.43 1.69 107,829,616.22

2021年末

2020年末
本期末比上
年同期末增減(%)

2019年末
歸屬于上市公司股
東的凈資產(chǎn)
1,105,663,907.94 1,080,586,009.10 2.32 760,541,698.07
總資產(chǎn) 1,891,809,582.85 1,799,045,800.03 5.16 1,380,156,631.71

(二) 主要財務(wù)指標

主要財務(wù)指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.18 0.19 -5.26 0.21
稀釋每股收益(元/股) 0.18 0.19 -5.26 0.21
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.17 0.18 -5.56 0.18
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 4.37 4.82 -0.45 5.67
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
4.12 4.57 -0.45 4.88

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業(yè)收入 163,146,166.22 162,464,055.72 165,142,198.38 194,791,738.16
歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,872,328.93 14,637,568.44 11,784,400.88 8,430,583.12
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 10,705,470.49 14,177,695.94 10,339,670.05 9,833,469.58
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 27,248,800.65 42,905,144.98 21,342,397.19 24,103,836.40

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021年金額 附注(如適用) 2020年金額 2019年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 450,225.43 298,419.40 3,704,326.03
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 2,964,611.82 2,858,725.00 3,369,455.53
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -280,852.78 -492,942.20 -50,000.00
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 29,014.62
減:所得稅影響額 494,423.77 409,791.94 1,102,557.79
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)
合計 2,668,575.32 2,254,410.26 5,921,223.77

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 對當(dāng)期利潤的影響金額
應(yīng)收款項融資 8,487,120.48 8,487,120.48
其他權(quán)益工具投資 135,776,358.99 47,714,517.46 -88,061,841.53
合計 135,776,358.99 56,201,637.94 -79,574,721.05

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 68,554.42 萬元,同比增長 29.48%,歸屬于上市公司股東的凈 利潤 4,772.49 萬元,同比增長 11.29%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 685,544,158.48 529,450,282.53 29.48
營業(yè)成本 505,376,355.03 379,003,773.45 33.34
銷售費用 17,208,213.21 11,873,749.84 44.93
管理費用 35,389,287.40 27,588,579.45 28.28
財務(wù)費用 32,627,251.20 29,963,964.76 8.89
研發(fā)費用 41,299,276.08 28,720,125.86 43.80
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 115,600,179.22 113,676,892.43 1.69
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -150,970,915.63 -284,955,622.56 -47.02
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24,478,900.89 198,468,951.32 -87.67

營業(yè)收入變動原因說明:主要系公司加強市場開拓,汽車連接器銷量增加所致。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系公司營業(yè)收入增長相應(yīng)成本增加所致。

銷售費用變動原因說明:主要系因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擴充銷售力量導(dǎo)致工資增加。

管理費用變動原因說明:主要系因經(jīng)營需要優(yōu)化管理團隊,管理工資增加。

財務(wù)費用變動原因說明:不適用

研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司為適配業(yè)務(wù)發(fā)展擴充研發(fā)隊伍,研發(fā)團隊薪金總額增加。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:不適用

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司報告期內(nèi)對外投資減少所致

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系去年同期公司完成配股公開發(fā)行證券所致

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司營業(yè)收入 68,554.42 萬元,較上年同期增加 15,609.39 萬元,同比增長 29.48%;

公司營業(yè)成本 50,537.64 萬元,較上年同期增加 12,637.26 萬元,同比增長 33.34%。公司主營業(yè) 務(wù)突出,營業(yè)收入與營業(yè)成本均主要來自主營業(yè)務(wù)。2021 年度,公司主營業(yè)務(wù)收入 64,590.74 萬 元,占營業(yè)收入的 94.22%;主營業(yè)務(wù)成本 48,583.30 萬元,占營業(yè)成本的 96.13%。

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
汽車類產(chǎn)品 454,838,919.40 329,849,192.42 27.48 54.43 54.57 減少0.07個百分點
手機類產(chǎn)品 165,822,449.98 137,227,956.89 17.24 0.48 5.45 減少3.90個百分點
模具治具 17,443,358.39 12,528,718.42 28.17 66.75 88.35 減少8.23個百分點
其他 7,802,622.36 6,227,150.35 20.19 -76.57 -73.05 減少10.44個百分點
主營業(yè)務(wù)合計 645,907,350.13 485,833,018.08 24.78 28.33 30.15 減少1.05個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
汽車精密連接器及組件、配件 431,149,144.65 313,384,414.33 27.31 56.96 57.23 減少0.13個百分點
汽車精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 23,689,774.75 16,464,778.09 30.50 19.40 16.90 增加1.48個百分點
手機精密連接器 24,779,132.95 21,068,538.86 14.97 -23.03 -22.77 減少0.29個百分點
手機精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 141,043,317.03 116,159,418.03 17.64 6.18 12.93 減少4.92個百分點
模具治具 17,443,358.39 12,528,718.42 28.17 66.75 88.35 減少8.23個百分點
其他 7,802,622.36 6,227,150.35 20.19 -76.57 -73.05 減少10.44個百分點
主營業(yè)務(wù)合計 645,907,350.13 485,833,018.08 24.78 28.33 30.15 減少1.05個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
國內(nèi) 529,152,042.11 392,998,910.38 25.73 27.63 29.72 減少1.20個百分點
國外 116,755,308.02 92,834,107.70 20.49 31.59 32.00 減少0.25個百分點

合計 645,907,350.13 485,833,018.08 24.78 28.33 30.15 減少1.05個百分點
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況
銷售模式 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)
直銷 645,907,350.13 485,833,018.08 24.78 28.33 30.15 減少1.05個百分點

(2)。 產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產(chǎn)品 單位 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 生產(chǎn)量比上年增減(%) 銷售量比上年增減(%) 庫存量比上年增減(%)
汽車精密連接器及配件、組件 萬個 39,271.22 40,315.65 4,781.10 7.02 12.45 -17.93
汽車精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 萬個 1,002.70 994.21 180.44887 -53.36 -54.65 4.94
手機精密連接器 萬個 107,398.16 104,539.08 13,957.22 495.92 497.66 -64.34
手機精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 萬個 89,162.37 91,565.95 11,720.77 9.05 13.15 -17.02

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元


分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
汽車類產(chǎn)品 直接材料 170,801,930.45 35.16 93,060,539.35 24.93 83.54 主要系報告期內(nèi)汽車

類產(chǎn)品收入較上年增長較大、其次是原材料價格一定程度的上漲。
汽車類產(chǎn)品 制造費用 129,336,824.66 26.62 103,036,120.28 27.60 25.53 -
汽車類產(chǎn)品 工資及福利 29,710,437.31 6.12 17,300,600.94 4.63 71.73 主要系報告期內(nèi)受汽車類產(chǎn)品收入較上年增長大、其次是生產(chǎn)人員工資薪金一定幅度的上漲。
手機類產(chǎn)品 直接材料 47,885,017.34 9.86 44,177,239.58 11.83 8.39 -
手機類產(chǎn)品 制造費用 66,534,488.85 13.69 66,973,812.47 17.94 -0.66 -
手機類產(chǎn)品 工資及福利 22,808,450.70 4.69 18,989,389.87 5.09 20.11 -
模具治具 直接材料 2,325,330.14 0.48 1,076,523.66 0.29 116.00 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,相應(yīng)的模具材料使用增加。
模具治具 制造費用 6,600,128.86 1.36 4,033,889.56 1.08 63.62 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,相應(yīng)的制造費用增加。
模具治具 工資及福利 3,603,259.42 0.74 1,541,541.27 0.41 133.74 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,同時員工工資薪金一定幅度上漲。
醫(yī)療器械及其他 直接材料 1,885,763.36 0.39 9,842,682.91 2.64 -80.84 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的直接材料使用減少。

醫(yī)療器械及其他 制造費用 2,112,118.41 0.43 6,350,887.04 1.70 -66.74 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的制造費用減少。
醫(yī)療器械及其他 工資及福利 2,229,268.57 0.46 6,911,586.50 1.85 -67.75 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮較大相應(yīng)的工資福利也減少。
分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
汽車精密連接器及組件、配件 直接材料 163,221,223.40 33.61 86,326,890.42 23.13 89.07 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入大幅增加及原材料價格上漲所致。
汽車精密連接器及組件、配件 制造費用 121,493,557.14 25.01 96,644,668.92 25.89 25.71 -
汽車精密連接器及組件、配件 工資及福利 28,669,633.79 5.90 16,341,792.95 4.38 75.44 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入大幅增加。同時員工工資薪金一定幅度上漲。
汽車精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 直接材料 7,580,707.05 1.56 6,733,648.93 1.8 12.58 -
汽車精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 制造費用 7,843,267.51 1.61 6,391,451.36 1.71 22.71 -
汽車精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 工資及福利 1,040,803.53 0.21 958,807.99 0.26 8.55 -
手機精密連接器 直接材料 7,238,069.17 1.49 11,573,378.19 3.1 -37.46 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品銷售收入下降直接材料相應(yīng)減少。
手機精密連接器 制造費用 10,555,024.89 2.17 11,950,548.22 3.2 -11.68 -
手機精密連接器 工資及福利 3,275,444.80 0.67 3,754,894.64 1.01 -12.77 -
手機精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 直接材料 40,646,948.17 8.37 32,603,861.39 8.73 24.67 -
手機精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 制造費用 55,979,463.96 11.52 55,023,264.25 14.74 1.74 -
手機精密屏蔽罩及結(jié)構(gòu)件 工資及福利 19,533,005.90 4.02 15,234,495.23 4.08 28.22 -
模具治具 直接材料 2,325,330.14 0.48 1,076,523.62 0.29 116.00 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,相應(yīng)的模具材料使用增加。
模具治具 制造費用 6,600,128.86 1.36 4,033,889.59 1.08 63.62 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,相應(yīng)的制造費用增加。
模具治具 工資及福利 3,603,259.42 0.74 1,541,541.28 0.41 133.74 主要系報告期內(nèi)模具收入較上年增加較大,同時員工工資薪金一定幅度上漲。
醫(yī)療器械及其他 直接材料 1,885,763.36 0.39 9,842,682.91 2.64 -80.84 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的直接材料使用減少。
醫(yī)療器械及其他 制造費用 2,112,118.41 0.43 6,350,887.04 1.7 -66.74 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的制造費用減少。
醫(yī)療器械及其他 工資及福利 2,229,268.58 0.46 6,911,586.50 1.85 -67.75 主要系報告期內(nèi)該類產(chǎn)品收入收縮相應(yīng)的工資福利也減少。

(5)。 報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用 □不適用

合并范圍增加:

公司名稱 股權(quán)取得方式 股權(quán)取得時點 出資額 出資比例
上海愛芯谷檢測有限公司 設(shè)立 2021年5月13日 [注] 100%

(6)。 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 31,171.17 萬元,占年度銷售總額 45.47%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷 售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 16,358.90 萬元,占年度采購總額 37.40%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián) 方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依 賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

科目 2021年度 2020年度 較去年同期變動比例(%) 2019年度
銷售費用 17,208,213.21 11,873,749.84 44.93 20,735,032.24
管理費用 35,389,287.40 27,588,579.45 28.28 28,199,805.36
財務(wù)費用 32,627,251.20 29,963,964.76 8.89 25,694,453.19
研發(fā)費用 41,299,276.08 28,720,125.86 43.80 26,290,895.47

4. 研發(fā)投入

(1)。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 41,299,276.08
本期資本化研發(fā)投入 -
研發(fā)投入合計 41,299,276.08
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 6.02
研發(fā)投入資本化的比重(%) -

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 180
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 12.61%
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生 1
碩士研究生 11
本科 89
???/td> 79
高中及以下 0
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30歲以下(不含30歲) 90
30-40歲(含30歲,不含40歲) 71
40-50歲(含40歲,不含50歲) 17
50-60歲(含50歲,不含60歲) 2
60歲及以上 0

(3)。情況說明

□適用 √不適用

(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目 2021年度 2020年度 2019年度 變動比率(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 115,600,179.22 113,676,892.43 107,829,616.22 1.69
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -150,970,915.63 -284,955,622.56 -182,104,799.63 -47.02
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24,478,900.89 198,468,951.32 36,219,566.57 -87.67

來源:徠木股份官網(wǎng)

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